上月已经做入费用摊销了的工资末发出怎样入帐?这样做可不可以: 借 现金 贷 应付工资或 贷 应付工资 贷 现金是这样末发的工资以后将抵损失的营业款: 借 应付工资 贷 主营业务收入这样结转工资表的代扣代缴款项行吗? 借 管理费用 工资 贷 其他应付款

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未发的工资,实际上应该给的,按实际重与形式原则,坐上个月的费用是对的,走应付工资就行,借费用支出科目,贷应付工资,跟现金没关系,实际给付时,在冲应付工资,贷现金。你要是,不该做的工资,上月做费用了的话,冲出来不就完了,走相反科目。不能冲收入,收支两条线。

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可以